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铁轨办2017年度部门决算公开
信息来源:柳州市民政局 发布日期:2019-05-10 16:21 【字体:小中大】
目 录
第一部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室概况
一、主要职能
(一)拟订并组织实施我市铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)建设发展战略和规划。监测、分析项目建设实施情况和行业发展状况,研究提出全市铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)建设发展政策;
(二)负责铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)建设的前期研究和项目协助报批工作;
(三)具体指导协调全市铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)项目建设工作;
(四)研究铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)建设涉及的政府性投资安排意见。提出铁路项目由地方政府承担的项目资本金,以及城市轨道交通、机场(航空)建设资金的筹资方案并负责筹集资金;
(五)加强与中央、自治区相关部门的沟通联系,加快推进我市铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)项目建设。配合上级有关部门开展项目技术标准、线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等工作;
(六)承办市人民政府交办的其他事项。
我办下属全额拨款事业单位柳州市城市轨道交通规划建设管理中心(以下简称“城轨中心”)主要职责为:承担城市轨道交通项目建设管理辅助工作职责,配合主管部门推进城市轨道交通项目建设。
二、部门决算单位构成
我办是市政府直属的全额拨款参公事业单位,设4个内设机构。下属城轨中心是全额拨款事业单位,机构规格定为相当正科级。
第二部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室
2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1159.91 |
一、一般公共服务支出 |
207.29 |
|
二、事业收入 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
3.18 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、城乡社区支出 |
691.55 |
|
四、其他收入 |
94.06 |
四、交通运输支出 |
163.20 |
|
|
|
五、住房保障支出 |
13.06 |
|
|
|
六、其他支出 |
56.65 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1253.97 |
本年支出合计 |
1134.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
277.02 |
年末结转与结余 |
396.06 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1530.99 |
支出总计 |
1530.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1253.97 |
1159.91 |
|
|
|
|
94.06 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
243.04 |
243.04 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
243.04 |
243.04 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
161.42 |
161.42 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.62 |
11.62 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
746.60 |
746.60 |
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
446.60 |
446.60 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
446.60 |
446.60 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1253.97 |
1253.97 |
|
|
|
|
|
21402 |
铁路运输 |
243.04 |
243.04 |
|
|
|
|
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
94.06 |
|
|
|
|
|
94.06 |
22999 |
其他支出 |
94.06 |
|
|
|
|
|
94.06 |
2299901 |
其他支出 |
94.06 |
|
|
|
|
|
94.06 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1134.93 |
166.94 |
967.99 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
207.29 |
150.70 |
56.59 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
207.29 |
150.70 |
56.59 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
150.70 |
150.70 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.28 |
|
10.28 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
46.31 |
|
46.31 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
691.55 |
|
691.55 |
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
302.13 |
|
302.13 |
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
302.13 |
|
302.13 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
389.42 |
|
389.42 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
389.42 |
|
389.42 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
163.20 |
|
163.20 |
|
|
|
21402 |
铁路运输 |
163.20 |
|
163.20 |
|
|
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
163.20 |
|
163.20 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.06 |
13.06 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.06 |
13.06 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
56.65 |
|
56.65 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
56.65 |
|
56.65 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
56.65 |
|
56.65 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1159.91 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
207.29 |
207.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
19 |
3.18 |
3.18 |
|
|
3 |
|
三、城乡社区支出 |
20 |
691.55 |
691.55 |
|
|
4 |
|
四、交通运输支出 |
21 |
163.20 |
163.20 |
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
22 |
13.06 |
13.06 |
|
|
6 |
|
|
23 |
|
|
|
|
7 |
|
|
24 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1159.91 |
本年支出合计 |
29 |
1078.28 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
254.69 |
年末结转和结余 |
30 |
336.32 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
14 |
254.69 |
|
31 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1414.60 |
合计 |
34 |
1414.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1078.28 |
166.94 |
911.34 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
207.29 |
150.70 |
56.59 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
207.29 |
150.70 |
56.59 |
2010301 |
行政运行 |
150.70 |
150.70 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.28 |
|
10.28 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
46.31 |
|
46.31 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.18 |
3.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.18 |
3.18 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.04 |
0.04 |
|
212 |
城乡社区支出 |
691.55 |
|
691.55 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
302.13 |
|
302.13 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
302.13 |
|
302.13 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
389.42 |
|
389.42 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
389.42 |
|
389.42 |
214 |
交通运输支出 |
163.20 |
|
163.20 |
21402 |
铁路运输 |
163.20 |
|
163.20 |
2140299 |
其他铁路运输支出 |
163.20 |
|
163.20 |
221 |
住房保障支出 |
13.06 |
13.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.06 |
13.06 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.89 |
11.89 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.17 |
1.17 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
107.54 |
302 |
商品和服务支出 |
9.33 |
30101 |
基本工资 |
35.46 |
30201 |
办公费 |
2.40 |
30102 |
津贴补贴 |
44.67 |
30202 |
印刷费 |
0.47 |
30103 |
资金 |
2.87 |
30204 |
手续费 |
0.12 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.06 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
30106 |
伙食补助费 |
4.87 |
30211 |
差旅费 |
1.07 |
30107 |
绩效工资 |
|
30216 |
培训费 |
0.36 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.91 |
30226 |
劳务费 |
1.16 |
30109 |
职业年金缴费 |
2.77 |
30227 |
委托业务费 |
0.35 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.93 |
30228 |
工会经费 |
1.25 |
303 |
对个人家庭的补助 |
50.06 |
30229 |
福利费 |
0.14 |
30309 |
奖励金 |
36.93 |
30239 |
其他交通费 |
0.40 |
30311 |
住房公积金 |
11.96 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.60 |
30313 |
购房补贴 |
1.16 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
157.60 |
公用经费合计 |
9.34 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.70 |
1.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.70 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:我办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计1530.99万元,支出总计1530.99万元,与2016年相比,收、支分别减少47258.64万元;分别下降96.86%
二、2017年度收入决算情况
本年收入合计1253.97万元,其中:财政拨款收入1159.91万元,占比92.5%;其他收入94.06万元,占比7.5%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计1134.93万元,其中:基本支出166.94万元,占14.71%;项目支出967.99万元,占85.29%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2017年度财政拨款收、支总决算1414.60万元、1414.60万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少47058.32万元,下降97.08%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度财政拨款支出1078.28万元,占本年支出合计的95.01%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少47022.14万元,下降97.76%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度财政拨款支出1078.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出207.29万元,占19.22%;医疗卫生与计划生育支出3.18万元,占0.29%;城乡社区支出691.55万元,占64.13%;交通运输支出163.20万元,占15.14%;住房保障支出13.06万元,占1.22%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为194.04万元,支出决算为1078.28万元,完成年初预算的555.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有柳州至三江城际铁路预可行性研究、可行性研究;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决,其中主要涉及柳州铁路枢纽规划和柳州城市轨道交通项目;三是除年初预算以外的,由市财政局以柳财预〔2017〕文号下达的项目,主要是铁路、轨道交通项目前期研究工作经费。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为98.02万元,支出决算为150.70万元,完成年初预算的153.74%。决算数大于预算数的主要原因是2017年有新增人员,同时增加了人员经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.63万元,支出决算为10.28万元,完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是当年增人增资资金于年底下达较晚,未能在当年走完支付流程,结转至2018年支付。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为46.31万元,完成年初预算的66.16%。决算数小于预算数的主要原因是该项为办公场所租金,2017年做预算时市场价较高,为了节约资金,与租赁方进行了价格谈判,最终在签订合同之前将价格降了下来。节约部分结转至2018年继续使用 。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.70万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的66.81%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增人员医疗保险费于年底下达较晚,未能在当年走完支付流程,结转至2018年支付。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元。决算数大于预算数的主要原因:新增人员医疗保险费于年底下达较晚,未能在当年走完支付流程,结转至2018年支付。
6.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为302.13万元。决算数大于预算数的主要原因:(1)动用铁路、城市轨道交通,机场建设项目的上年结转资金;(2)除年初预算以外的,由市财政局以柳财预〔2017〕文号下达的铁路、轨道交通、机场项目前期研究工作经费。
7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为389.42万元。决算数大于预算数的主要原因是:(1)动用铁路、城市轨道交通项目的上年结转资金;(2)除年初预算以外的,由市财政局以柳财预〔2017〕文号下达的铁路、轨道交通项目前期研究工作经费。
8.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为163.20万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有柳州至三江城际铁路预可行性研究、可行性研究,湘桂线柳州火车站至鹿寨段改造。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为10.69万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的111.23%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增人员住房公积金于年底下达较晚,未能在当年走完支付流程,结转至2018年支付。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.17万元。决算数大于预算数的主要原因是除年初预算以外的,由市财政局以柳财预〔2017〕文号下达的单位干部职工2017年购房补贴。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出166.94万元,其中:
人员经费157.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
公用经费9.34万元,主要 包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.70万元,支出决算为1.70万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为1.70万元,完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.60万元,增长54.55%,其中:因公出国(境)费支出决 算无增减,公务用车购置及运行费支出决算无增减;公务接待费支出决算增加0.60万元,增长54.55%。
公务接待费支出增加的主要原因是铁路、城市轨道交通等项目的大力推进,各项会议、调研接待相应有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.70万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.70万元。其中:
外宾接待支出0万元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出1.70万元。主要用于铁路、城市轨道交通等各项会议、调研接待。2017年共接待国内来访团组9个、来宾141人次。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本项无数据。
九、2017年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及年初预算整体资金194.04万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中整体支出绩效自评结果
根据收集的基础资料和统计结果进行分析、核实,并根据掌握的资料进行评分,评价等级为优。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出9.33万元,比2016年减少0.13万元,下降1.37%,减少原因是2017年新增人员经费于年底下达较晚,未能在当年走完支付流程,结转至2018年支付。
(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额435.43万元,其中:货物支出45.83万元、服务支出389.60万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:财政局将各部门不使用的结余资金收回,并统筹安排给我办用于铁路通道方案研究资金、办公设备购置费和物业管理费。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
目 录
第一部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度收入决算情况。
三、2017 年度支出决算情况
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2017 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室概况
一、主要职能
(一)拟订并组织实施我市铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)建设发展战略和规划。监测、分析项目建设实施情况和行业发展状况,研究提出全市铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)建设发展政策;
(二)负责铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)建设的前期研究和项目协助报批工作;
(三)具体指导协调全市铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)项目建设工作;
(四)研究铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)建设涉及的政府性投资安排意见。提出铁路项目由地方政府承担的项目资本金,以及城市轨道交通、机场(航空)建设资金的筹资方案并负责筹集资金;
(五)加强与中央、自治区相关部门的沟通联系,加快推进我市铁路交通、城市轨道交通及机场(航空)项目建设。配合上级有关部门开展项目技术标准、线路方案的研究、评审以及编制项目建议书、可行性报告等工作;
(六)承办市人民政府交办的其他事项。
我办下属全额拨款事业单位柳州市城市轨道交通规划建设管理中心(以下简称“城轨中心”)主要职责为:承担城市轨道交通项目建设管理辅助工作职责,配合主管部门推进城市轨道交通项目建设。
二、部门决算单位构成
我办是市政府直属的全额拨款参公事业单位,设4个内设机构。下属城轨中心是全额拨款事业单位,机构规格定为相当正科级。
第二部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室
2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
|
|||
收 入 |
支 出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1159.91 |
一、一般公共服务支出 |
207.29 |
|
二、事业收入 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
3.18 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、城乡社区支出 |
691.55 |
|
四、其他收入 |
94.06 |
四、交通运输支出 |
163.20 |
|
|
|
五、住房保障支出 |
13.06 |
|
|
|
六、其他支出 |
56.65 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1253.97 |
本年支出合计 |
1134.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
277.02 |
年末结转与结余 |
396.06 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1530.99 |
支出总计 |
1530.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
支出功能项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1253.97 |
1159.91 |
|
|
|
|
94.06 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
243.04 |
243.04 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
243.04 |
243.04 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
161.42 |
161.42 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
11.62 |
11.62 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.45 |
5.45 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
746.60 |
746.60 |
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
446.60 |
446.60 |
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
446.60 |
446.60 |
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
1253.97 |
1253.97 |
|
|
|
|
|
21402 |
铁路运输 |
243.04 |
243.04 |
|
|
|
|
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.12 |
14.12 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
94.06 |
|
|
|
|
|
94.06 |
22999 |
其他支出 |
94.06 |
|
|
|
|
|
94.06 |
2299901 |
其他支出 |
94.06 |
|
|
|
|
|
94.06 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1134.93 |
166.94 |
967.99 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
207.29 |
150.70 |
56.59 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
207.29 |
150.70 |
56.59 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
150.70 |
150.70 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.28 |
|
10.28 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
46.31 |
|
46.31 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.18 |
3.18 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
691.55 |
|
691.55 |
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
302.13 |
|
302.13 |
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
302.13 |
|
302.13 |
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
389.42 |
|
389.42 |
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
389.42 |
|
389.42 |
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
163.20 |
|
163.20 |
|
|
|
21402 |
铁路运输 |
163.20 |
|
163.20 |
|
|
|
2140299 |
其他铁路运输支出 |
163.20 |
|
163.20 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.06 |
13.06 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.06 |
13.06 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
56.65 |
|
56.65 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
56.65 |
|
56.65 |
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
56.65 |
|
56.65 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1159.91 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
207.29 |
207.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、医疗卫生与计划生育支出 |
19 |
3.18 |
3.18 |
|
|
3 |
|
三、城乡社区支出 |
20 |
691.55 |
691.55 |
|
|
4 |
|
四、交通运输支出 |
21 |
163.20 |
163.20 |
|
|
5 |
|
五、住房保障支出 |
22 |
13.06 |
13.06 |
|
|
6 |
|
|
23 |
|
|
|
|
7 |
|
|
24 |
|
|
|
|
8 |
|
|
25 |
|
|
|
|
9 |
|
|
26 |
|
|
|
|
10 |
|
|
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
|
||
本年收入合计 |
12 |
1159.91 |
本年支出合计 |
29 |
1078.28 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
254.69 |
年末结转和结余 |
30 |
336.32 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
14 |
254.69 |
|
31 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
|
||
|
16 |
|
|
33 |
|
||
合计 |
17 |
1414.60 |
合计 |
34 |
1414.60 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
1078.28 |
166.94 |
911.34 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
207.29 |
150.70 |
56.59 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
207.29 |
150.70 |
56.59 |
2010301 |
行政运行 |
150.70 |
150.70 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
10.28 |
|
10.28 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
46.31 |
|
46.31 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.18 |
3.18 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.18 |
3.18 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.14 |
3.14 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.04 |
0.04 |
|
212 |
城乡社区支出 |
691.55 |
|
691.55 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
302.13 |
|
302.13 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
302.13 |
|
302.13 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
389.42 |
|
389.42 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
389.42 |
|
389.42 |
214 |
交通运输支出 |
163.20 |
|
163.20 |
21402 |
铁路运输 |
163.20 |
|
163.20 |
2140299 |
其他铁路运输支出 |
163.20 |
|
163.20 |
221 |
住房保障支出 |
13.06 |
13.06 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.06 |
13.06 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.89 |
11.89 |
|
2210203 |
购房补贴 |
1.17 |
1.17 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
107.54 |
302 |
商品和服务支出 |
9.33 |
30101 |
基本工资 |
35.46 |
30201 |
办公费 |
2.40 |
30102 |
津贴补贴 |
44.67 |
30202 |
印刷费 |
0.47 |
30103 |
资金 |
2.87 |
30204 |
手续费 |
0.12 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.06 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
30106 |
伙食补助费 |
4.87 |
30211 |
差旅费 |
1.07 |
30107 |
绩效工资 |
|
30216 |
培训费 |
0.36 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.91 |
30226 |
劳务费 |
1.16 |
30109 |
职业年金缴费 |
2.77 |
30227 |
委托业务费 |
0.35 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.93 |
30228 |
工会经费 |
1.25 |
303 |
对个人家庭的补助 |
50.06 |
30229 |
福利费 |
0.14 |
30309 |
奖励金 |
36.93 |
30239 |
其他交通费 |
0.40 |
30311 |
住房公积金 |
11.96 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.60 |
30313 |
购房补贴 |
1.16 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.01 |
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人员经费合计 |
157.60 |
公用经费合计 |
9.34 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.70 |
1.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.70 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
|||
合 计 |
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类 |
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款 |
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项 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:我办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分:柳州市铁路建设和城市轨道交通建设办公室
2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
2017年度收入总计1530.99万元,支出总计1530.99万元,与2016年相比,收、支分别减少47258.64万元;分别下降96.86%
二、2017年度收入决算情况
本年收入合计1253.97万元,其中:财政拨款收入1159.91万元,占比92.5%;其他收入94.06万元,占比7.5%。
三、2017年度支出决算情况
本年支出合计1134.93万元,其中:基本支出166.94万元,占14.71%;项目支出967.99万元,占85.29%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2017年度财政拨款收、支总决算1414.60万元、1414.60万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各减少47058.32万元,下降97.08%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)财政拨款支出决算情况。
部门 2017 年度财政拨款支出1078.28万元,占本年支出合计的95.01%。与 2016 年相比,财政拨款支出减少47022.14万元,下降97.76%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017 年度财政拨款支出1078.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出207.29万元,占19.22%;医疗卫生与计划生育支出3.18万元,占0.29%;城乡社区支出691.55万元,占64.13%;交通运输支出163.20万元,占15.14%;住房保障支出13.06万元,占1.22%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2017 年度财政拨款支出年初预算为194.04万元,支出决算为1078.28万元,完成年初预算的555.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有柳州至三江城际铁路预可行性研究、可行性研究;二是部分支出按规定,通过使用以前年度财政拨款结转资金解决,其中主要涉及柳州铁路枢纽规划和柳州城市轨道交通项目;三是除年初预算以外的,由市财政局以柳财预〔2017〕文号下达的项目,主要是铁路、轨道交通项目前期研究工作经费。
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为98.02万元,支出决算为150.70万元,完成年初预算的153.74%。决算数大于预算数的主要原因是2017年有新增人员,同时增加了人员经费。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.63万元,支出决算为10.28万元,完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是当年增人增资资金于年底下达较晚,未能在当年走完支付流程,结转至2018年支付。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为70万元,支出决算为46.31万元,完成年初预算的66.16%。决算数小于预算数的主要原因是该项为办公场所租金,2017年做预算时市场价较高,为了节约资金,与租赁方进行了价格谈判,最终在签订合同之前将价格降了下来。节约部分结转至2018年继续使用 。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.70万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的66.81%。决算数小于预算数的主要原因是当年新增人员医疗保险费于年底下达较晚,未能在当年走完支付流程,结转至2018年支付。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元。决算数大于预算数的主要原因:新增人员医疗保险费于年底下达较晚,未能在当年走完支付流程,结转至2018年支付。
6.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为302.13万元。决算数大于预算数的主要原因:(1)动用铁路、城市轨道交通,机场建设项目的上年结转资金;(2)除年初预算以外的,由市财政局以柳财预〔2017〕文号下达的铁路、轨道交通、机场项目前期研究工作经费。
7. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为389.42万元。决算数大于预算数的主要原因是:(1)动用铁路、城市轨道交通项目的上年结转资金;(2)除年初预算以外的,由市财政局以柳财预〔2017〕文号下达的铁路、轨道交通项目前期研究工作经费。
8.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为163.20万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排财政拨款支出预算,涉及项目有柳州至三江城际铁路预可行性研究、可行性研究,湘桂线柳州火车站至鹿寨段改造。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为10.69万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的111.23%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增人员住房公积金于年底下达较晚,未能在当年走完支付流程,结转至2018年支付。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.17万元。决算数大于预算数的主要原因是除年初预算以外的,由市财政局以柳财预〔2017〕文号下达的单位干部职工2017年购房补贴。
六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度财政拨款基本支出166.94万元,其中:
人员经费157.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。
公用经费9.34万元,主要 包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.70万元,支出决算为1.70万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为1.70万元,完成预算的100%。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.60万元,增长54.55%,其中:因公出国(境)费支出决 算无增减,公务用车购置及运行费支出决算无增减;公务接待费支出决算增加0.60万元,增长54.55%。
公务接待费支出增加的主要原因是铁路、城市轨道交通等项目的大力推进,各项会议、调研接待相应有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.70万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年,机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.70万元。其中:
外宾接待支出0万元。2017 年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出1.70万元。主要用于铁路、城市轨道交通等各项会议、调研接待。2017年共接待国内来访团组9个、来宾141人次。
八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我办没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本项无数据。
九、2017年度预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我办组织对2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及年初预算整体资金194.04万元,自评覆盖率达到100%。
(二)部门决算中整体支出绩效自评结果
根据收集的基础资料和统计结果进行分析、核实,并根据掌握的资料进行评分,评价等级为优。
十、其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出9.33万元,比2016年减少0.13万元,下降1.37%,减少原因是2017年新增人员经费于年底下达较晚,未能在当年走完支付流程,结转至2018年支付。
(二)政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额435.43万元,其中:货物支出45.83万元、服务支出389.60万元。
(三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆,其中:单价50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:财政局将各部门不使用的结余资金收回,并统筹安排给我办用于铁路通道方案研究资金、办公设备购置费和物业管理费。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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